關(guān)于增值稅的其他常見問題(七)
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增值稅一般納稅人在2019年4月1日增值稅稅率調(diào)整前已按原16%、10%適用稅率開具了增值稅專用發(fā)票嘁压。如發(fā)生銷貨退回求泰、開票有誤绅厘、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形歹朵,購買方未用于申報(bào)抵扣并已將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回娄帖,銷售方開具紅字發(fā)票應(yīng)如何操作季蚂?
答:銷售方開具了專用發(fā)票唐故,購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的鉴吞,銷售方按如下流程開具增值稅紅字專用發(fā)票:
(1)銷售方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》)征拆。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
(2)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》摹椅,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后虫棕,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中梦啊。
(3)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票车榆,在系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)炼岖。
(4)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)耙钉。
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